01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - 01/09 Deeltijds kunstonderwijs - Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Terug naar navigatie - 01/09 Deeltijds kunstonderwijs - Prioritaire Actieplannen - 01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

Lier zorgt tegen 31/12/2025 voor een blijvende kwalitatieve opvolging van leerlingen en een toename van het aantal samenwerkingen met onderwijsnetten en andere partners door een continue ondersteuning te bieden aan de Podium- en Beeldacademie in hun rol als meerwaardebieder bij de ontwikkeling van het rijke Lierse culturele leven en - onderwijs.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

De budgetten voor de realisatie van dit actieplan zijn geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen van onder meer volgende KAP-acties (kerntakenactieplannen):

  • 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies: Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.
  • 01/09/KAP/02/08: Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies: de academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.
Evolutie totaal aantal leerlingen in Lierse beeld- en podiumacademie (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs

Terug naar navigatie - 01/09 Deeltijds kunstonderwijs - Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
Budget 2025 Buget BEO 2025 Aanwending 2025 Q2 % Aangewend 2025 Q2 Geboekt 2025 Q2 % Geboekt 2025 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 10.237.460,00 10.237.460,00 0,00 0,00 5.055.388,12 49,38
Uitgaven 10.401.629,00 10.401.629,00 5.294.587,59 50,90 5.244.643,78 50,42
Saldo Exploitatie -164.169,00 -164.169,00 -5.294.587,59 3.225,08 -189.255,66 115,28
Investeringen
Uitgaven 34.050,00 39.061,47 30.497,77 78,08 30.497,77 78,08
Saldo Investeringen -34.050,00 -39.061,47 -30.497,77 78,08 -30.497,77 78,08

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - 01/09 Deeltijds kunstonderwijs - Totaal niet prioritaire actieplannen
Budget 2025 Buget BEO 2025 Aanwending 2025 Q2 % Aangewend 2025 Q2 Geboekt 2025 Q2 % Geboekt 2025 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 10.237.460,00 10.237.460,00 0,00 0,00 5.055.388,12 49,38
Uitgaven 10.401.629,00 10.401.629,00 5.294.587,59 50,90 5.244.643,78 50,42
Saldo Exploitatie -164.169,00 -164.169,00 -5.294.587,59 3.225,08 -189.255,66 115,28
Investeringen
Uitgaven 34.050,00 39.061,47 30.497,77 78,08 30.497,77 78,08
Saldo Investeringen -34.050,00 -39.061,47 -30.497,77 78,08 -30.497,77 78,08