01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - 01/05 Jeugd en BKO - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget.  Eén prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - 01/05 Jeugd en BKO - Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Terug naar navigatie - 01/05 Jeugd en BKO - Prioritaire Actieplannen - 01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar de voorziene budgetten werden nog niet aangewend:

  • Het studiebudget (37000 euro) werd overgezet naar 2023;
  • Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183000 euro);
  • CBS 25/04/2022: 250000 euro te voorzien voor realisatie in 2024;
  • Totaalkost voor de stad (uitvoering): 67000 euro. 
Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeringen
Ontvangsten 183.000,00 181.011,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 250.000,00 258.584,50 97.467,10 37,69 0,00 0,00
Saldo Investeringen -67.000,00 -77.573,03 -97.467,10 125,65 0,00 0,00
Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Terug naar navigatie - 01/05 Jeugd en BKO - Prioritaire Actieplannen - 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget. Het budget werd (nog) niet aangewend.

 

Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 22.400,00 22.400,00 680,40 3,04 680,40 3,04
Saldo Exploitatie -22.400,00 -22.400,00 -680,40 3,04 -680,40 3,04
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteitenaanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - 01/05 Jeugd en BKO - Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 341.800,00 341.800,00 0,00 0,00 113.608,19 33,24
Uitgaven 457.438,00 460.938,00 192.484,53 41,76 105.297,74 22,84
Saldo Exploitatie -115.638,00 -119.138,00 -192.484,53 161,56 8.310,45 -6,98
Investeringen
Ontvangsten 183.000,00 181.011,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 445.478,89 737.048,03 301.507,93 40,91 179.371,67 24,34
Saldo Investeringen -262.478,89 -556.036,56 -301.507,93 54,22 -179.371,67 32,26

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - 01/05 Jeugd en BKO - Totaal niet prioritaire actieplannen
Budget 2024 Budget BEO 2024 Aanwending 2024 Q2 % Aangewend 2024 Q2 Geboekt 2024 Q2 % Geboekt 2024 Q2
Exploitatie
Ontvangsten 341.800,00 341.800,00 0,00 0,00 113.608,19 33,24
Uitgaven 435.038,00 438.538,00 191.804,13 43,74 104.617,34 23,86
Saldo Exploitatie -93.238,00 -96.738,00 -191.804,13 198,27 8.990,85 -9,29
Investeringen
Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 195.478,89 478.463,53 204.040,83 42,65 179.371,67 37,49
Saldo Investeringen -195.478,89 -478.463,53 -204.040,83 42,65 -179.371,67 37,49