01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur.

Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Investeringen
Ontvangsten 0,00 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 474.950,00 1.194.285,50 2.371.210,00 492.100,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -474.950,00 -1.164.285,50 -2.221.210,00 -492.100,00 0,00 0,00

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs en binnen een duidelijk en correct financieel kader.

Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Investeringen
Uitgaven 165.576,77 1.067.681,23 402.500,00 1.055.860,00 1.937.500,00 1.737.500,00
Saldo Investeringen -165.576,77 -1.067.681,23 -402.500,00 -1.055.860,00 -1.937.500,00 -1.737.500,00

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 196.046,28 236.311,00 693.386,00 716.886,00 737.386,00 761.586,00
Uitgaven 1.589.347,59 1.747.826,00 1.781.876,00 1.812.276,00 1.827.876,00 1.862.676,00
Saldo Exploitatie -1.393.301,31 -1.511.515,00 -1.088.490,00 -1.095.390,00 -1.090.490,00 -1.101.090,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 958.290,36 2.308.201,69 2.943.885,00 1.555.735,00 1.937.500,00 1.737.500,00
Saldo Investeringen -958.290,36 -2.278.201,69 -2.793.885,00 -1.555.735,00 -1.937.500,00 -1.737.500,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 196.046,28 236.311,00 693.386,00 716.886,00 737.386,00 761.586,00
Uitgaven 1.589.347,59 1.747.826,00 1.781.876,00 1.812.276,00 1.827.876,00 1.862.676,00
Saldo Exploitatie -1.393.301,31 -1.511.515,00 -1.088.490,00 -1.095.390,00 -1.090.490,00 -1.101.090,00
Investeringen
Uitgaven 317.763,59 46.234,96 170.175,00 7.775,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -317.763,59 -46.234,96 -170.175,00 -7.775,00 0,00 0,00