01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Terug naar navigatie - 01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen

Lier zorgt voor een bruisende stad d.m.v. het faciliteren en optimaal ondersteunen van duurzame (culturele) evenementen en projecten, zowel de stedelijke als die door derden, en streeft hierbij jaarlijks naar minstens 10 (culturele) evenementen die door de stad logistiek en/of financieel ondersteund worden. 

Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Uitgaven 10.197,24 20.000,00 200.041,47 0,00 0,00 0,00 250.000,00
Saldo Exploitatie -10.197,24 -20.000,00 -200.041,47 0,00 0,00 0,00 -250.000,00
Investeringen
Ontvangsten 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 15.296,51 0,00 0,00 0,00 6.938,00 1.000,00 1.000,00
Saldo Investeringen -9.196,51 0,00 0,00 0,00 -6.938,00 -1.000,00 -1.000,00
Aantal (culturele) evenementen en projecten door de stad ondersteund (via ikorganiseerinlier.be) (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Terug naar navigatie - 01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC

Lier maakt tegen 31/12/2024 een studie op m.b.t. de bouw / verbouwing van een cultuurcentrum dat een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod kan onderbrengen.

Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Investeringen
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 138.750,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 -138.750,00 0,00 0,00

Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 15.777,87 3.160,16 25.254,66 23.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
Uitgaven 450.257,63 454.612,31 914.624,61 624.780,01 686.300,00 659.740,00 913.080,00
Saldo Exploitatie -434.479,76 -451.452,15 -889.369,95 -601.780,01 -662.800,00 -636.240,00 -889.580,00
Investeringen
Ontvangsten 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 82.893,86 45.609,07 29.761,89 50.370,11 182.938,00 38.250,00 38.250,00
Saldo Investeringen -76.793,86 -45.609,07 -29.761,89 -50.370,11 -182.938,00 -38.250,00 -38.250,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 15.777,87 3.160,16 25.254,66 23.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
Uitgaven 440.060,39 434.612,31 714.583,14 624.780,01 686.300,00 659.740,00 663.080,00
Saldo Exploitatie -424.282,52 -431.452,15 -689.328,48 -601.780,01 -662.800,00 -636.240,00 -639.580,00
Investeringen
Uitgaven 67.597,35 45.609,07 29.761,89 50.370,11 37.250,00 37.250,00 37.250,00
Saldo Investeringen -67.597,35 -45.609,07 -29.761,89 -50.370,11 -37.250,00 -37.250,00 -37.250,00