01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe  Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen

Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 728.358,95 682.172,09 626.559,18 848.921,45 1.174.330,99 1.171.372,25 1.100.429,25
Uitgaven 935.339,96 914.485,48 862.380,67 1.278.635,78 1.750.977,50 1.758.359,60 1.687.416,60
Saldo Exploitatie -206.981,01 -232.313,39 -235.821,49 -429.714,33 -576.646,51 -586.987,35 -586.987,35
Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 76.471,72 133.302,92 164.744,33 290.031,00 230.073,25 166.868,00 166.868,00
Uitgaven 198.963,28 314.607,66 437.290,44 426.131,55 493.588,58 431.974,34 432.610,34
Saldo Exploitatie -122.491,56 -181.304,74 -272.546,11 -136.100,55 -263.515,33 -265.106,34 -265.742,34
Investeringen
Uitgaven 0,00 302,50 6.728,20 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen 0,00 -302,50 -6.728,20 0,00 -50.000,00 0,00 0,00
Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Kind & Gezin
Gemeente 2017 2018 2019 2020 2021
Lier 15,80% 14,10% 13,80% 14,10% 13,40%

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/03 Dienstverlening

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 4.868,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 7.475,00 13.002,71 13.607,97 15.054,40 15.750,00 16.250,00 16.250,00
Saldo Exploitatie -7.475,00 -8.133,72 -13.607,97 -15.054,40 -15.750,00 -16.250,00 -16.250,00
Investeringen
Uitgaven 102.579,37 806,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -102.579,37 -806,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)

Omschrijving

Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 231.496,27 249.407,52 314.398,00 299.500,00 247.500,00 247.500,00 247.500,00
Uitgaven 355.976,43 381.798,86 476.827,55 516.137,88 465.137,88 466.137,88 466.137,88
Saldo Exploitatie -124.480,16 -132.391,34 -162.429,55 -216.637,88 -217.637,88 -218.637,88 -218.637,88
Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)

Omschrijving

Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (driejaarlijks)

Omschrijving

Bron: Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) – Gemeentemonitor – Provincies in cijfers

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

Terug naar navigatie - Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 7.024.186,13 6.727.792,96 7.407.162,37 9.947.890,61 10.162.241,51 9.810.385,78 9.263.730,76
Uitgaven 7.659.994,74 8.455.319,38 9.362.818,24 11.620.839,84 12.316.209,48 12.150.740,73 11.532.811,37
Saldo Exploitatie -635.808,61 -1.727.526,42 -1.955.655,87 -1.672.949,23 -2.153.967,96 -2.340.354,95 -2.269.080,61
Investeringen
Uitgaven 102.579,37 1.108,81 6.728,20 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -102.579,37 -1.108,81 -6.728,20 0,00 -50.000,00 0,00 0,00
Financiering
Ontvangsten 0,00 0,00 -232.169,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Financiering 0,00 0,00 -232.169,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Rekening 2021 Rekening 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026
Exploitatie
Ontvangsten 5.987.859,19 5.658.041,44 6.301.460,86 8.509.438,16 8.510.337,27 8.224.645,53 7.748.933,51
Uitgaven 6.162.240,07 6.831.424,67 7.572.711,61 9.384.880,25 9.590.755,52 9.478.018,91 8.930.396,56
Saldo Exploitatie -174.380,88 -1.173.383,23 -1.271.250,75 -875.442,09 -1.080.418,24 -1.253.373,39 -1.181.463,05
Financiering
Ontvangsten 0,00 0,00 -232.169,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Financiering 0,00 0,00 -232.169,26 0,00 0,00 0,00 0,00