01/05 Jeugd en BKO

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het opvangs- en vrijetijdsaanbod, in het bijzonder de infrastructuur van het Moevement en de implementatie van het nieuwe BKO-decreet zijn belangrijke speerpunten. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget.  Eén prioritaire actie ondervond een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - Prioritaire Actieplannen

01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Terug naar navigatie - 01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 (vergeleken met 01/01/2020) een toename in het bereik van een ruime en diverse doelgroep jongeren vanaf 12 jaar door het ontwikkelen van bijkomende openbare ruimte op de site rond het Moevement als ontmoetings- en ontspanningsplek voor jongeren.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar de voorziene budgetten werden nog niet aangewend:

  • Budget van 250000 euro werd voorzien in 2024 (CBS 25/04/2022) . Studiebudget 37000 euro werd nog niet overgedragen naar 2024 (ook nog geen definitief zicht op uiteindelijke uitgaven);
  • Aanvraag projectsubsidie Vlaamse Overheid werd goedgekeurd (183000 euro).
Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00
Saldo Exploitatie 0,00 0,00
Investeringen
Ontvangsten 1.988,53 0,00
Uitgaven 665,50 9.250,00
Saldo Investeringen 1.323,03 -9.250,00
Aantal jongeren dat de Moevement site opzoekt als ontspanningsplek (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal jongeren dat de moevement-site in Lier opzoekt als ontspanningsplek.

(schatting van het aantal jongeren op schoolvrije dagen bij droog weer)

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal personen per subgroep dat bereikt wordt via het Moevement opgedeeld per categorie (subgroep).

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Terug naar navigatie - 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Omschrijving

Lier bouwt het opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen tegen 31/12/2025 verder uit (vergeleken met 01/01/2020) om bijkomende ontplooiingskansen en creatieve speelmogelijkheden te blijven creëren.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget. Het budget werd (nog) niet aangewend.

 

Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00
Uitgaven 0,00 2.400,00
Saldo Exploitatie 0,00 -2.400,00
Aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod van BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het geïntegreerd aanbod vanStad & OCMW Lier. Dit betreft echter het aanbod exclusief de buitenschoolse kinderopvang (BKO).

  • Frequentie: jaarlijks

Opgelet: o.w.v. corona waren er geen aanwezigen op de tienerwerking (in de zomer) in de jaren 2020 & 2021.

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal kinderen dat gebruik maakt van het opvang- en activiteitenaanbod aangeboden vanuit BKO Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Omschrijving

Aantal kinderen dat gebruikt maakt van het opvang- en activiteitenaanbod vanuit BKO Stad & OCMW Lier.

  • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 356.185,99 337.800,00
Uitgaven 363.432,25 419.994,00
Saldo Exploitatie -7.246,26 -82.194,00
Investeringen
Ontvangsten 76.988,53 75.000,00
Uitgaven 118.332,80 409.901,93
Saldo Investeringen -41.344,27 -334.901,93

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 356.185,99 337.800,00
Uitgaven 363.432,25 417.594,00
Saldo Exploitatie -7.246,26 -79.794,00
Investeringen
Ontvangsten 75.000,00 75.000,00
Uitgaven 117.667,30 400.651,93
Saldo Investeringen -42.667,30 -325.651,93