01/02 Ondernemen

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/02/SAP/01 Sterke economie

Terug naar navigatie - 01/02/SAP/01 Sterke economie

Team ondernemen van stad Lier realiseert en onderhoudt een structureel en kwalitatief samenwerkingsverband met alle relevante ondernemersorganisaties (vzw Duwijck, vzw Bollaarpark, Lier4Business, Lier Shopping vzw, UNIZO, Voka, JCI, Incubator, …)  actief in de stad, door gemiddeld eenmaal per maand aan een activiteit te participeren en jaarlijks medeorganisator te zijn van minstens 2 activiteiten of projecten.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Uitgaven 3.254,62 4.816,09 86.520,00 86.520,00 86.520,00 86.520,00
Saldo Exploitatie -3.254,62 -4.816,09 -86.520,00 -86.520,00 -86.520,00 -86.520,00
Aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken (jaarlijks)

Het aantal door Stad Lier bijgewoonde overlegmomenten met of activiteiten van Lierse ondernemersverenigingen die tot doel hebben om de samenwerking met de Stad te versterken.

  • Frequentie: jaarlijks

Aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator (jaarlijks)

Het aantal activiteiten of projecten van Lierse ondernemersverenigingen met Stad Lier als medeorganisator.

  • Frequentie: jaarlijks

01/02/SAP/02 Winkelstad

Terug naar navigatie - 01/02/SAP/02 Winkelstad

Lier realiseert tegen 31/12/2024 een afname van het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied, een hogere koopbinding van de Lierenaars en een toename van de koopattractie vanuit minstens 5 omliggende gemeenten vergeleken met 01/01/2020 d.m.v. een actief leegstandsbeleid, kernversterkende acties en events naar horeca, handelaars en diensten, maatregelen en complementaire acties om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken en ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Uitgaven 95.733,10 188.465,69 244.920,00 323.420,00 323.420,00 323.420,00
Saldo Exploitatie -95.733,10 -188.465,69 -219.920,00 -298.420,00 -298.420,00 -298.420,00
Percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied (jaarlijks)

Het percentage leegstaande handelspanden ten opzichte van alle handelspanden in het kernwinkelgebied.

  • Frequentie: jaarlijks

Goedgekeurde premieaanvragen leegstandbestrijding (jaarlijks)

Dit betreft het aantal goedgekeurde premieaanvragen in het kader van leegstandbestrijding.

  • Frequentie: jaarlijkse meting

Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen

Terug naar navigatie - Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 17.251,77 68.685,99 114.500,00 134.500,00 134.500,00 134.500,00
Uitgaven 104.508,28 200.103,63 357.580,00 430.580,00 430.580,00 430.580,00
Saldo Exploitatie -87.256,51 -131.417,64 -243.080,00 -296.080,00 -296.080,00 -296.080,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 17.251,77 68.685,99 89.500,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00
Uitgaven 5.520,56 6.821,85 26.140,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00
Saldo Exploitatie 11.731,21 61.864,14 63.360,00 88.860,00 88.860,00 88.860,00