01/18 Personeel

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden

Lier zorgt ervoor dat tegen 31/12/2025 80% van alle medewerkers beschikken over digitale basis-skills met het oog op een optimale digitale dienstverlening door het aanbieden van verschillende leertrajecten en instrumenten.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Uitgaven 2.077,55 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
Saldo Exploitatie -2.077,55 0,00 -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Lier realiseert een tegen 31/12/2025 een toename van het aantal duurzame dienstverplaatsingen met 10% (vergeleken met 01/01/2021) en een toename van het aantal medewerkers die gebruik maken van een duurzaam woon-werkverkeer met 10% (vergeleken met 01/01/2021).

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Uitgaven 3.454,55 0,00 480,00 2.480,00 480,00 2.480,00
Saldo Exploitatie -3.454,55 0,00 -480,00 -2.480,00 -480,00 -2.480,00

01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/03 Sociale werkgever

Lier realiseert jaarlijks minstens 5 werkervaringsplaatsen binnen de eigen organisatie voor specifieke doelgroepen onder meer art. 60 en duaal leren.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Uitgaven 2.761,29 4.531,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Saldo Exploitatie -2.761,29 -4.531,60 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/04 Personeelsbestand

Lier behoudt vergeleken met 01/01/2021 een gemiddeld constant aantal VTE in haar personeelsbestand gedurende de lopende legislatuur tenzij in functie van prioriteiten, bezetting, subsidiedossiers en -beslissingen anders vereist is.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 83.094.954,21 88.525.345,43 95.731.606,61 103.002.768,54 103.980.995,83 107.218.191,92
Uitgaven 75.255.983,82 80.725.591,58 93.248.299,12 97.039.045,88 98.406.406,54 100.389.792,25
Saldo Exploitatie 7.838.970,39 7.799.753,85 2.483.307,49 5.963.722,66 5.574.589,29 6.828.399,67
Investeringen
Ontvangsten 10.353.399,05 9.622.407,11 13.888.906,64 19.061.263,77 16.766.140,76 10.035.769,00
Uitgaven 10.968.867,20 10.085.608,03 29.772.451,08 43.968.821,00 29.951.787,24 20.136.634,71
Saldo Investeringen -615.468,15 -463.200,92 -15.883.544,44 -24.907.557,23 -13.185.646,48 -10.100.865,71
Financiering
Ontvangsten 5.841.782,89 10.309.745,03 18.941.393,42 35.069.289,15 14.457.013,26 10.626.660,47
Uitgaven 4.647.834,07 4.820.861,11 5.474.279,33 16.071.040,82 6.822.557,60 7.344.001,48
Saldo Financiering 1.193.948,82 5.488.883,92 13.467.114,09 18.998.248,33 7.634.455,66 3.282.658,99
Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier (jaarlijks)

Het aantal voltijdsequivalenten (VTE) werkzaam bij Stad & OCMW Lier.

  • Frequentie: jaarlijks

Let op: Deze cijfers behoeven een belangrijke nuancering. De nieuwe software, LIMA, laat momenteel nog geen gebruikelijke rapportering voor VTE's toe. Momenteel worden de cijfers 'bruto betaalde VTE'  weergegeven. In deze cijfers worden ook medewerkers die niet betaald worden door Stad & OCMW Lier (bv. langdurige zieken) wel meegenomen in dit cijfer.


Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 2.386.510,23 2.638.735,13 3.645.739,00 3.966.739,00 3.966.739,00 3.966.739,00
Uitgaven 35.689.517,74 36.516.079,30 39.971.330,69 42.792.363,98 44.783.558,35 46.087.946,36
Saldo Exploitatie -33.303.007,51 -33.877.344,17 -36.325.591,69 -38.825.624,98 -40.816.819,35 -42.121.207,36